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🇮🇳 भारत इनवॉइस जनरेटर

GST अनुपालन कर इनवॉइस

अपने भारतीय व्यवसाय के लिए GST अनुपालन कर इनवॉइस बनाएं। GSTIN, CGST/SGST/IGST, HSN कोड, और ई-इनवॉइसिंग आवश्यकताओं का समर्थन।

पूर्ण GST समर्थन

हमारा इनवॉइस जनरेटर भारत के GST प्रणाली के सभी पहलुओं को संभालता है।

CGST

केंद्र GST

राज्य के भीतर लेनदेन के लिए केंद्रीय कर घटक। केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किया गया।

2.5%, 6%, 9%, 14%

SGST

राज्य GST

राज्य के भीतर लेनदेन के लिए राज्य कर घटक। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित।

2.5%, 6%, 9%, 14%

IGST

एकीकृत GST

राज्य के भीतर लेनदेन और आयात/export के लिए एकल कर।

5%, 12%, 18%, 28%

GST दर संरचना

GST स्लैब CGST SGST IGST लागू है
0%0%0%0%आवश्यक वस्तुएँ, निर्यात
5%2.5%2.5%5%घर के सामान, परिवहन
12%6%6%12%कंप्यूटर, संसाधित खाद्य पदार्थ
18%9%9%18%अधिकांश सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स
28%14%14%28%लक्जरी वस्तुएँ, ऑटोमोबाइल

GSTIN एकीकरण

सभी आवश्यक फ़ील्ड के साथ पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाले GST कर इनवॉइस बनाएं।

कर इनवॉइस की आवश्यकताएँ

  • आपूर्तिकर्ता का नाम, पता, और GSTIN
  • इनवॉइस नंबर (विशिष्ट, अनुक्रमिक)
  • जारी करने की तिथि
  • प्राप्तकर्ता का नाम और पता
  • प्राप्तकर्ता GSTIN (यदि पंजीकृत है)
  • वस्तुओं के लिए एचएसएन/एसएसी कोड
  • कर योग्य मूल्य और कर की राशियाँ
  • आपूर्ति का स्थान
  • हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर

एचएसएन और एसएसी कोड

अपने इनवॉइस पर उचित वर्गीकरण कोड शामिल करें।

  • एचएसएन कोड: वस्तुओं के लिए (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नॉमिनेशन)
  • एसएसी कोड: सेवाओं के लिए (सेवाओं की लेखा कोड)

टर्नओवर > ₹5 करोड़: 6-अंक एचएसएन कोड आवश्यक हैं
टर्नओवर ₹1.5-5 करोड़: 4-अंक एचएसएन कोड आवश्यक हैं

ई-इनवॉइसिंग तैयार

5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए, ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य है।

INR प्रारूपण

भारतीय रुपया प्रारूप (₹1,23,456.78) लाख/क्रोरे के संकेत के साथ

QR कोड समर्थन

GST आवश्यकताओं के अनुसार B2C इनवॉइस के लिए QR कोड जोड़ें

राज्य कोड

GSTIN से स्वचालित राज्य कोड पहचान

रिकॉर्ड रखना

6+ वर्ष की अनुपालन आवश्यकता के लिए इनवॉइस डाउनलोड करें

भारत GST इनवॉइसिंग FAQ

मुझे CGST+SGST का उपयोग कब करना चाहिए बनाम IGST?

CGST+SGST का उपयोग अंदर राज्य लेनदेन के लिए करें (जब आप और आपका ग्राहक एक ही राज्य में हों)। IGST का उपयोग अंतर राज्य लेनदेन के लिए करें (जब किसी ग्राहक को अलग राज्य में बेचते हैं) या निर्यात/आयात के लिए।

भारत में GST पंजीकरण की सीमा क्या है?

यदि आपका कुल कारोबार ₹40 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹20 लाख) से अधिक है, तो GST पंजीकरण अनिवार्य है। सेवाओं के लिए ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹10 लाख) के लिए भी यही नियम है। कुछ व्यवसायों को कारोबार की सीमा के बावजूद पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

HSN और SAC कोड क्या हैं?

HSN (हर्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) कोड सामान को वर्गीकृत करते हैं, जबकि SAC (सेवाएँ लेखा कोड) कोड सेवाओं को वर्गीकृत करते हैं। ये कोड लागू GST दर निर्धारित करते हैं और आपके कारोबार के आधार पर कर चालानों पर आवश्यक होते हैं।

क्या मेरे व्यवसाय के लिए ई-चालान अनिवार्य है?

यदि आपके कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है, तो ई-चालान अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक चालान के लिए GST पोर्टल से चालान संदर्भ संख्या (IRN) उत्पन्न करना शामिल है।

क्या मैं बिना GST पंजीकरण के चालान बना सकता हूँ?

हाँ, यदि आपका कारोबार सीमा से नीचे है, तो आप बिना GST के नियमित चालान बना सकते हैं। हालाँकि, पंजीकरण के बिना आप GST नहीं चार्ज कर सकते या इनपुट कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते।

मुझे GST चालान रिकॉर्ड कितनी देर तक रखना चाहिए?

GST कानून आपको वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से कम से कम 6 वर्षों तक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। चल रहे आकलनों या विवादों के लिए, रिकॉर्ड को तब तक रखें जब तक मामला हल न हो जाए।

🇮🇳 GST अनुपालन इनवॉइस बनाएं

CGST/SGST/IGST समर्थन के साथ पेशेवर कर इनवॉइस। उपयोग के लिए स्वतंत्र।

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